******财政局关于开展2025年度会计信息************有限责任公司2024年度财务情况进行检查,现将检查结果公告如下:
一、检查内容:1、企业方面关注收入、资产减值、金融工具、合并财务报表等企业会计准则的执行情况以及内部控制制度的建立和执行情况;重点检查私设会计账簿、伪造或变造会计资料、编制虚假财务会计报告、隐匿或故意销毁依法应当保存的会计资料、利用虚构经济业务或第三方配合等方式实施造假等违法行为。2、国家机关及事业单位方面,重点关注政府会计制度的贯彻实施、单位内部控制制度的建立和执行情况,《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度规定的执行情况;重点检查是否依法设置会计账簿、会计资料是否真实及完整、会计核算是否符合《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度规定等情况。
******************有限责任公司存在8个问题。检查组在检查过程中针对发现的问题征求了被查单位意见,出具了财政检查报告,并对下一步整改工作提出了意见和建议。
******财政局
2025年10月15日